内部控制
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- 风险管理框架下的内部控制(PPT 87页)
- 内部控制基本框架 (PPT 37页)
- 公司治理与内部控制之内部环境(PPT 46页)
- 企业内部控制审计(PPT 48页)
- 2KPMG银行业操作风险研讨会操作风险管理及与内控、合
- 内部控制审计计划阶段(PDF 52页)
- 内部控制有效性及其评价和改善(PDF 61页)
- 零售企业内部控制问题研究—以银座股份为例(PDF 73页)
- 企业内部控制培训(PPT 166页)
- 金融机构内部控制概述(PPT 83页)
- 公司治理与内部控制之公司治理机制(PPT 36页)
- 公司治理与内部控制之公司治理模式(PPT 38页)
- 建设项目控制培训课件(PPT 48页)
- 政府采购业务控制培训课件(PPT 37页)
- 中小企业内部控制问题研究(PDF 78页)
- 内控实施的保障机制大数据时代的内控监督(PDF 43页)
- 全面风险评估报告(PDF 38页)
- 基于价值链管理的内部控制研究(PDF 56页)
- 内部控制评价实务讲解(PDF 52页)
- GS银行内部控制研究—基于一级分行内部控制视角(PDF 77页)
- 审计学之内部控制培训(PPT 129页)
- 内控制度宣讲-审计案例分析(PPT 69页)
- 企业内部控制培训课件(PPT 48页)
- 企业内部控制构成要素(PPT 59页)
- 企业内部控制学培训课件(PPT 142页)
- 中化公司内控体系介绍(PPT 78页)
- 中国石化内控评价介绍(PPT 122页)
- U890产品培训-内控管理(PPT 62页)
- 水泥砼路地面施工质量控制—工管中心内部培训(PPT 59页)
- 审计学基础之内部控制及其评审(PPT 47页)