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内部审计业务实务及规范化控制培训课件(PPT 35页)

所属分类:
内部控制
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内部审计业务实务及规范化控制培训课件(PPT 35页)内容简介

主要内容
一、实务管理和控制
审计程序、计划编制、方案的编制、审计证据、审计工作底稿
二、审计实务涉及的法律法规及实例
常用的法律、法规和规章
部分审计案例实务
当前的几个新变化

 

 

实务管理和控制
程序控制需把握的几点原则
审计计划的编制
审计实施方案的编制
审计实施方案编制要素
审计证据的编制
取证单的主要内容
取证单如何编制(一)
取证单如何编制(二)
取证单编制实例
审计工作底稿编制(一)
审计工作底稿编制(二)
审计工作底稿编制
底稿编制实例
审计实务涉及的法律法规及实例
三公经费方面的具体规定
楼堂馆所建设方面
兼职任职取酬方面
违规发放津贴补贴方面
假发票
“吃空饷”方面
专项资金使用管理方面
当前一些常见常规问题的定位


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内部审计业务实务及规范化控制培训课件(PPT 35页)