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企业内部控制审计指导书(doc 17页)

所属分类:
内部控制
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企业内部控制审计指导书(doc 17页)内容简介
企业内部控制审计指导书目录:
第一章、总则
第二章、计划审计工作
第三章、实施审计工作
第四章、评价控制缺陷
第五章、完成审计工作
第六章、出具审计报告
第七章、记录审计工作

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