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金地集团内部控制制度手册(ppt 149页)

所属分类:
内部控制
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金地集团内部控制制度手册(ppt 149页)内容简介

金地集团内部控制制度手册目录:
第一章 组织机构及岗位设置
第二章 内控运行机制
第三章 法律法规与风险管理
第四章 战略制定与管理控制
第五章 财务管理控制
第六章 集团固定资产管理
第七章 子公司固定资产管理
第八章  集团费用支出控制
第九章 子公司费用支出控制
第十章 销售和应收账款
第十一章 采购和应付帐款
第十二章 项目开发与总控
第十三章 产品研发与设计
第十四章 工程招标与预算
第十五章 工程建设管理
第十六章 集团人力资源及行政管理
第十七章 子公司人力资源及行政管理
第十八章 对外投资管理
第十九章 内部审计

 


金地集团内部控制制度手册内容简介:
一、内控手册的使用责任
   本手册适用于金地(集团)公司及其子公司,为方便描述,以下简称为“公司”。
本手册中若不特殊指明即为集团及子公司的通用流程,流程中“部门”泛指集团公司各部门及各子公司
    本手册的内部控制制度是关键的控制制度,不包括所有的运作流程,使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。
二、内部控制的目标
    内部控制是一个由公司董事会,管理层以及其他员工共同作用的过程,此过程在以下的三个方面对公司实现其经营目标提供合理保证:
行之有效并且富有效率的经营过程
可信赖的财务会计报告
对法律法规的遵循
总而言之,内部控制主要体现在对公司现金以及实物资产的保全以及被有效的利用,以合理保证公司短期和长期的营运目标能够实现。
三、内部控制的概念
     内部控制是一个过程。是一种实现目标的手段,而不是结果;
内部控制是人为控制的,不仅仅包括制度和政策,同时包括公司各个部门的员工;
内部控制对董事会和管理层只能提供合理的保证,而非绝对保证;
内部控制是为了实现各个不同而又相互交错的公司目标而设计的。


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