内部稽核制度及资产控制制度原则(doc5个)
内部稽核制度及资产控制制度原则(doc5个)内容简介
内部稽核制度及资产控制制度原则目录:
一、内部稽核制度
二、职工食堂财务管理规定
三、费用开支标准
四、资产控制制度原则
五、零用金管理细则
内部稽核制度及资产控制制度原则内容摘要:
第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。
第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。
第四条 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐表外,并应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视事实需要而定。
第五条 稽核人员前往稽核之前,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
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