内部控制概述与内部控制评审(ppt 25页)
内部控制概述与内部控制评审(ppt 25页)内容简介
内部控制概述与内部控制评审目录:
第一节 内部控制概述:
一、内部控制的含义与发展
二、内部控制的具体内容
三、理解内部控制概念应注意的几个问题
第二节 内部控制评审
一、内部控制了解与描述
二、内部控制测试
三、内部控制评价
内部控制概述与内部控制评审内容提要:
内部控制的了解:
注册会计师了解被审计单位内部控制的途径主要有以下几个方面:
1.查阅相关内部控制文件,了解内部控制
2.利用以往的审计经验,了解内部控制
3.通过观察和询问,了解内部控制
4.通过穿行测试,了解内部控制
内部控制的描述:
审计人员在充分了解和掌握上述内部控制的情况后,应当用适当的方法对内部控制加以描述,以供修订和修改审计计划和程序之用,或供日后查考之用。用于内部控制描述的方法主要有文字表述法、问卷调查法和流程图法等。
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