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企业内部控制审计指引实施意见(DOC 37页)

所属分类:
内部控制
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企业内部控制审计指引实施意见(DOC 37页)内容简介
(1)确定被审计单位采用的内部控制标准是否适当;
(2)对内部控制的有效性进行评价并编制内部控制评价报告;
(2)就被审计单位认可并理解其责任与治理层和管理层达成一 致意见。
(3)向注册会计师提供必要的工作条件,包括允许注册会计师 接触与内部控制审计相关的所有信息(如记录、文件和其他事项),
(一)内部控制审计的前提条件
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