内部控制鉴证报告(PDF 8页)
内部控制鉴证报告(PDF 8页)内容简介
为了保证公司业务活动的有效进行,保护各项资产的安全性和完整性;保证会计资料的
真实性、合法性与完整性。宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据组织结构、
资产结构、经营方式、外部环境等具体情况制定了一套较为完整的内部控制制度,并成立了
内控组织,配备了专业内控人员。这一内控体系将随着公司的发展而不断完善。现就本公司
的内部控制体系和重要的内控制度等进行评价说明如下:
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真实性、合法性与完整性。宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据组织结构、
资产结构、经营方式、外部环境等具体情况制定了一套较为完整的内部控制制度,并成立了
内控组织,配备了专业内控人员。这一内控体系将随着公司的发展而不断完善。现就本公司
的内部控制体系和重要的内控制度等进行评价说明如下:
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