审计
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- 注册会计师审计工作底稿编制培训(PPT 87页)
- 货币资金与特殊项目审计培训讲座(PPT 40
- 企业货币资金与特殊项目审计知识培训及试题(DOC 40页)
- 工程结算审计服务方案(DOC 22页)
- 杭州运河集团工程造价审计服务采购招投标(DOC 41页)
- 特殊项目审计培训及案例(PPT 46页)
- 某建设工程全过程项目审计实施方案(doc 21页)
- 某房地产公司企业文化审计报告(PPT 62页)
- 金融企业审计案例分析培训教材(ppt 22页)
- 内部控制存货管理业务流程审计方案(doc 35页)
- 高标准基本农田建设项目工程审计方案(doc 33页)
- 销售与收款循环审计培训教材(PPT 37页)
- 企业内部审计实务培训教材(PPT 77页)
- 审计学讲义(DOC 48页)
- 内部审计监察管理办法(DOC 40页)
- 应收账款审计之销售与收款循环(PPT 20页)
- 审计学原理培训课件(PPT 10页)
- 固定资产审计培训教材(PPT 22页)
- 制定审计计划方案(PPT 75页)
- 财务合规性审计培训教材(DOC 28页)
- 采购审计流程(DOC 24页)
- 某项目集团管理公司跟踪审计服务方案(DOC 22页)
- 某水库工程跟踪审计实施方案(DOC 28页)
- 某工程审计方案(DOC 42页)
- 工程造价全过程跟踪审计方案(DOC 25页)
- 预算执行审计方案(DOC 23页)
- 内部审计准则的体系概述(DOC 20页)
- 内部控制审计之基于销售与收款循环(PPT 27页)
- 某会计师事务所财务决算审计实施方案(DOC 28页)
- 工程审计工作流程图(DOC 41页)
- 采购与付款循环审计培训教材(PPT 140页)
- 如何看审计报告(PPT 47页)
- 审计风险评估与应对培训教材(PPT 104页)
- 某审计学院行政实习总结(DOC 25页)
- 审计科长述职报告(DOC 20页)
- 工程项目全过程跟踪审计实施方案(DOC 23页)
- 建设工程结算审计方案(DOC 38页)
- 某公司研究开发费用审计程序表(DOC 30页)
- 内部审计质量评估手册试行(DOC 57页)
- 某车轮集团财务内部控制管理制度及内部审计制度(DOC 56页)
- 医药行业审计指南(DOC 69页)
- 某公司建设项目工程审计管理制度(DOC 32页)
- 某大酒店资产审计评估项目招标文件(DOC 30页)
- 购货与付款循环的审计培训讲义(PPT 64页)
- 货币资金审计程序(XLS 1页)
- 审计工作底稿编制规范(DOC 46页)
- 某集团审计工作手册(DOC 88页)
- 计划审计工作培训讲义(PPT 80页)
- 实质性测试审计程序课件(PPT 157页)
- 如何看审计报告(PPT 51页)
- 内部审计反舞弊技术培训教材(PPT 180页)
- 货币资金审计培训教材(PPT 36页)
- 行政事业单位项目支出审计思路经验与案例(PPT 36页)
- 某集团有限公司工程项目审计(PPT 67页)
- 发债审计思路和重点概述(PPT 63页)
- 某保险公司招标代理及结算审计服务承诺及方案(DOC 82页)
- 内部审计实务标准导读(DOC 44页)
- 某网络通信公司内部控制审计审计方案(DOC 34页)
- 某发电企业审计特殊考虑(DOC 45页)
- 某建设监理咨询公司工程概预算评审审计方案(DOC 52页)
- 高标准基本农田建设工程审计方案(DOC 42页)
- 国家审计准则概述(DOC 32页)
- 某股份合作公司清产核资投标审计工作方案(DOC 32页)
- 某会计师事务所审计工作方案(DOC 46页)
- 经济责任审计委托书范本(DOC 35页)
- 审计人员外勤工作指南(DOC 50页)
- 某会计师事务所审计工作底稿(DOC 78页)
- 某电讯连锁有限公司审计监察部规范管理手册(DOC 51页)
- 某高速公路委托审计招标文件(DOC 87页)
- 某仓蓄管理公司新员工内部审计知识培训教材(PPT 33页)
- 审计学原理培训课件(PPT 40页)
- 审计抽样方法概述(PPT 54页)
- 审计程序培训课件(PPT 60页)
- 注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求(DOC 227页)
- 企业内部审计工作规定(DOC 5页)
- 审计案例培训教材(PPT 101页)
- 某超市内部审计制度汇编(DOC 6页)
- 自然资源资产审计简介(DOC 10页)
- 大数据成就审计之来自服装辅料供应链的管理审计案例(DOC 6页)
- 上市公司审计委员会案例分析与模式(DOC 14页)
- 某科技计划项目结题审计实务教材(PDF 66页)
- 某地产股份有限公司审计管理制度汇编(DOC 10页)
- 终结审计与审计报告(PPT 54页)
- 某实业集团奶粉事业部营销审计报告(PPT 132页)
- 审计证据与审计工作底稿(PPT 68页)
- 审计学基础知识培训课件(PPT 34页)
- 审计方法培训课件(PPT 94页)
- 企业领导人员任期经济责任审计培训课件(PPT 64页)
- 如何开展内审(PPT 68页)
- 某建设项目审计培训课件(PPT 43页)
- 财务审计培训课件(PPT 101页)
- 内部经济责任审计培训课件(PPT 93页)
- 内部审计培训课件(PDF 191页)
- 经济责任审计实务培训教材(PDF 75页)
- 某区审计局审计项目质量控制具体操作办法(DOC 30页)
- 货币资金审计管窥培训教材(PPT 45页)
- 资产审计培训课件(PPT 58页)
- 购货与付款循环审计培训课件(PPT 42页)
- 采购与付款循环的审计培训教材(PPT 64页)
- 利润形成和利润分配审计培训教材(PPT 38页)
- 某公司招标代理及结算审计服务承诺及方案(DOC 82页)
- 某省科技项目财务审计报告(DOC 36页)
- COBIT信息技术审计指南(DOC 142页)
- 现代企业人力成本管理与审计风险控制培训教材(PDF 39页)
- 注册会计师审计准则之与治理层的沟通(PDF 34页)
- 某公司审计部内部审计人员入职培训教材(PPT 47页)
- 某省科技项目财务审计报告(DOC 36页)
- 民办非企业单位财务审计报告模板(DOC 31页)
- 民办非企业单位年度检查财务审计报告(DOC 30页)
- 银行现场审计项目管理流程(DOC 34页)
- 怎样写出一份有价值的审计报告(PDF 46页)
- 如何用审计方法识别管控财税风险(PPT 82页)
- 中国内部审计质量评估手册培训资料(DOC 57页)
- 工程审计流程培训教材(DOC 32页)
- 内部审计业务实务及规范化控制培训课件(PPT 35页)
- 销售与收款循环审计培训课件(PPT 91页)
- 审计局委托审计实施办法范本(doc 33页)
- 民办非企业单位审计报告模板(DOC 30页)
- 高新技术企业认定专项审计指引培训资料(DOC 124页)
- 网络安全审计及回溯分析培训课程(PPT 40页)
- 工程建设项目内部审计概述(PPT 44页)
- 国家重大政策措施落实情况跟踪审计网络专题培训(doc 44页)
- 高新技术企业认定专项审计指引培训资料(doc 120页)
- 中华人民共和国国家审计准则培训资料(doc 32页)
- 贵航审计资料要求培训资料(DOC 50页)
- 内部审计案例研究分析(PPT 175页)
- 会计信息系统审计培训课程(PPT 84页)
- 工程审计过程中遇到的问题及处理方法培训课程(PPT 33页)
- 终结审计概述(PPT 39页)
- 高新技术企业认定专项审计指引培训资料(doc 117页)
- 现代企业财务审计方法培训课件(ppt 34页)
- 某行政事业单位财务审计服务采购文件(PDF 53页)
- 某集团有限公司投资项目审计办法(PPT 48页)
- 某公司内部审计的项目管理教材(PPT 48页)
- 某项目终结审计培训课件(PPT 39页)
- 某项目资产审计概述(PPT 58页)
- 某项目审计概述(PPT 66页)
- 某工程招投标与合同审计培训教材(PPT 37页)
- 某工程项目审计培训课件(PPT 67页)
- 某工程项目审计培训教材(PPT 42页)
- 某项目成本决算与项目审计培训课件(PPT 36页)
- 某工程建设项目审计工作方案(DOC 38页)
- 利润形成和利润分配审计培训教材(PPT 38页)
- 负债和所有者权益审计培训课件(PPT 73页)
- 某公司清产核资投标审计工作方案(DOC 32页)
- 审计计划重要性和审计风险培训教材(PPT 36页)
- 某公司内部控制与风险管理审计培训教材(PPT 83页)
- 存货与仓储循环审计培训教材(PPT 61页)
- 审计计划重要性和审计风险培训教材(PPT 41页)
- 审计计划审计重要性与审计风险概述(PPT 95页)
- 再保险审计指引(xls页)
- 审计培训-内部审计精要与案例(pdf 80页)
- 内部审计理论与实务(pdf 145页)
- 熟悉审计组织与审计人员培训课件(ppt 70页)
- 风险导向内部审计理论与方法(pdf 31页)
- 财务报表及审计报告(doc 50页)
- 审计抽样培训讲座(ppt 132页)
- 审计计划重要性和审计风险培训教材(PPT 37页)
- 企业能源审计培训讲座(ppt 36页)
- 企业能源审计培训课件(ppt 56页)
- Benford定律的财务审计应用培训资料(pdf 41页)
- 中广核集团内部审计之道培训资料(pdf 82页)
- 银行稽核审计类、内审合规类制度培训资料(pdf 105页)
- 跟踪审计技术标培训资料(pdf 117页)
- 固定资产概述(ppt 60页)
- 固定资产概述(ppt 70页)
- 固定资产概述(ppt 77页)
- 销售与收款循环审计概述(ppt 39页)
- 审计学培训资料(doc 110页)
- 新审计报告准则与职业判断培训课件(ppt 104页)
- 审计报告改革总体情况(ppt 40页)
- 筹资与投资循环审计概述(ppt 49页)
- 审计学-注册会计师执业准则体系与法律责任培训课件(ppt 75页)
- 审计学之审计证据培训课件(ppt 61页)
- 工程投资控制与审计培训课件(ppt 67页)
- 终结审计与审计报告培训课件(ppt 72页)
- 审计目标审计计划与重要性概述(PPT 62页)
- 审计目标与审计过程概述(PPT 66页)
- 审计目标与审计过程概述(PPT 97页)
- 审计目标与审计程序培训教材(PPT 56页)
- 审计目标与审计程序课件(PPT 34页)
- 审计目标审计证据与审计工作概述(PPT 51页)
- 审计抽样培训课程(ppt 48页)
- 审计学-质量控制制度的目的和要素(ppt 47页)
- 审计学-函证概述(ppt 46页)
- 如何做好新时期内部审计工作(PPT 39页)
- 计划审计工作概论(PPT 33页)
- 计划审计工作概述(PPT 44页)