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商业银行内部控制评价试行办法(doc 44页)

所属分类:
内部控制
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商业银行内部控制评价试行办法(doc 44页)内容简介

商业银行内部控制评价试行办法目录:
第一章、总则
第二章、评价目标和原则
第三章、评价内容
第四章、评价程序和方法
第五章、评分标准和评价等级
第六章、组织和实施
第七章、罚则
第八章、附则

 

商业银行内部控制评价试行办法内容简介:
    为规范和加强对商业银行内部控制的评价,督促其进一步建立内部控制体系,健全内部控制机制,为全面风险管理体系的建立奠定基础,保证商业银行安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,制定本办法。
    商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。
    内部控制评价包括过程评价和结果评价。过程评价是对内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等体系要素的评价。结果评价是对内部控制主要目标实现程度的评价。 商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制。
    商业银行应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系,定期或当有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时,对内部控制体系进行评审和改进。


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