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湖北某电力公司财务预算管理制度(doc 26页)

所属分类:
预算编制
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湖北某电力公司财务预算管理制度(doc 26页)内容简介

湖北某电力公司财务预算管理制度目录:
一、财务预算编制基本要求
二、财务预算编制的基础和依据
三、财务预算编制的内容
四、财务预算具体编制方法
五、财务预算编制的报送要求

 


湖北某电力公司财务预算管理制度内容提要:
预算编制单位的划分和填报:
1、电力销售收入预算表(表1)由公司财务部总体负责编制,其中“上网电量”指标由公司电力生产部负责提供,并要有季度或月度分解指标;“上网电价”由公司计划经营部负责,电力生产部协助。
2、损益总预算表(表2)由公司财务部总体负责编制,各损益项目具体根据“表1”、“表3”~“表8”有关数据汇总填列。
3、电力生产成本费用预算表(表3)是“表2”损益类电力生产成本的具体明细,该表主要由发电公司和梯调中心负责编报,公司财务部、计划经营部参与,其中“库区维护费”“水资源税”“生产折旧费”由公司财务部、计划经营部填列。“机组大修理费”“专项工程费用”填列数据应与“表4”中的“费用”栏数据保持一致;“生产管理费”根据发电公司、梯调中心填列的“表6”数汇总填列。


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