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内部审核程序分析(doc 12页)

所属分类:
管理知识
文件大小:
120 KB
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相关资料:
内部审核程序,程序分析
内部审核程序分析(doc 12页)内容简介

0、目的
1、范围
2、术语和定义
3、职责
4、工作程序
5、相关/支持性文件
6、记录
7、附表/附录

 

0目的
规范集团公司管理体系的内部审核工作,确定管理体系的符合性,确保持续有效运行,并为其改进提供依据。
1范围
适用于集团公司管理体系的内部审核工作。
2 术语和定义
本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
受审核方:包括受审核的单位、部门和岗位。
内审员:管理体系的内部审核员。
内审:管理体系的内部审核。


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