某汽车公司内部审核记录汇编(doc 52页)
某汽车公司内部审核记录汇编(doc 52页)内容简介
某汽车公司内部审核记录汇编目录:
第一章、年度内审计划 (JL-P27-01)
第二章、审核日程表 (JL-P27-02)
第三章、内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图(JL-P27-00)
第四章、内审检查表 (JL-P27-03)
第五章、不符合項报告 (JL-P27-04)
第六章、内审报告 (JL-P27-05)
第七章、不符合項分布表(JL-P27-06)
第八章、会议签到表 (JL-P04-05)
某汽车公司内部审核记录汇编内容摘要:
1审核目的
全面检查本公司所建立的ISO/TS16949:2002质量管理体系是否保持正常运行,评价质量管理体系的符合性和有效性。
2审核范围
ISO/TS16949:2002质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。
3审核依据
⑴ ISO/TS16949:2002 标准要求;
⑵ 相关法律法规、国家/行业标准及其他要求;
⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件;
⑷顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。
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