ISO内部审核检查表(DOC 30页)
ISO内部审核检查表(DOC 30页)内容简介
受审核部门
采购部
受审核部门负责人
审核依据
审核项目
审核记录
(证实方法、抽样程度、接触人员)
审核结果
..............................
采购部
受审核部门负责人
审核依据
审核项目
审核记录
(证实方法、抽样程度、接触人员)
审核结果
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