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清产核资专项审计报告书(doc 7页)

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内部审计
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清产核资专项审计报告书(doc 7页)内容简介

清产核资专项审计报告书目录:
一、清产核概况
二、清产核资专项审计情况
三、报告使用范围说明

 

清产核资专项审计报告书内容简介:
    在审计过程中,我们按照独立、客观、公正的原则,实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据,评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。根据清产核资政策可以不列入清产核资工作范围的子公司,直接以其账面数作为清产核资结果的特别说明。由于特殊原因不能参加清产核资的子公司,经批准直接以其账面数作为清产核资结果的特别说明。本报告仅供国有资产管理部门审批、ABC公司主管部门审查清产核资结果和检查清产核资机构之用,非法律、行政法规规定,报告的全部或部分不得提供给其他其他任何单位和个人,不得见诸公开媒体。


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