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内部审计案例研究分析(PPT 175页)

所属分类:
内部审计
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内部审计案例,案例研究,研究分析
内部审计案例研究分析(PPT 175页)内容简介

主要内容
一、西方的内部审计
二、我国的内部审计
三、内部审计典型案例分析
世界通信公司(World Com)案例
通用电气公司(GE)案例
百事(Pepsi)集团案例
航天通信公司案例
金鹰国际集团公司案例

 

 

内容摘要
内部审计是公司治理机制的重要组成部分,具有枢纽地位。它是对内部控制的再控制,能够充当管理者延长的手臂或长在背后的眼睛。
同时,它还能为注册会计师审计和国家审计等外部审计监督提供重要基础。
尽管内部审计不可或缺,实务运用也在蓬勃发展,但限于企业内部审计的信息披露较少,理论和案例研究相对而言还是有些滞缓。
就有限的公开资料来说,世界通信公司、百事集团公司、通用电气公司等内部审计的成功范例,具有很强的现实借鉴意义。
(一)内部审计的系统理论和职业形成
1940年以前,内部审计是外部会计公司的一个助手。
1941年, 美国学者布林克(Victor.Z.Brink)出版了世界上第一部内部审计专著《内部审计:性质、职能和程序方法(Internal Auditing——Nature,Functions and Methods of Procedure)》,阐述了包括内部审计性质和范围在内的内部审计突破性的研究成果,宣告内部审计学的诞生,成为内部审计学科的“开山鼻祖”。布林克指出,内部审计应该作为公司管理层的服务者,而不是作为外部审计的助手


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内部审计案例研究分析(PPT 175页)