审计单位
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- 被审计单位基本情况及其环境的了解和把握(PPT 104页)
- 了解被审计单位并评估重大错报风险(PPT 54页)
- 通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险(PPT 40页)
- 拆迁评估审计单位招标汇报材料(PPT 44页)
- 某基建工程竣工结算审计单位入围招标文件(DOC 32页)
- 小型被审计单位审计程序和工作底稿 (ppt 28页)
- 一起了解被审计单位的内部控制(doc 10页)
- 了解被审计单位及其环境并评估其重大错报风险(doc 9页)
- 被审计单位纳税审计表(xls 页)
- 审计单位基本情况表(doc 2页)
- 审计单位审计通知单(doc 1页)
- 被审计单位审计工作小结(doc 2页)
- 被审计单位永久性档案清单(doc 16页)
- 在被审计单位整体层面了解与评价内部控制(doc 28页)
- 对被审计单位违反法规行为的考虑(doc 4页)
- 对被审计单位违反法规行为的考虑研讨(pdf 4页)
- 了解被审计单位及其环境分析(pdf 13页)
- 被审计单位内部控制讲义(pdf 33页)
- 独立审计具体准则--了解被审计单位情况(doc 5页)
- 了解被审计单位内控(doc 33页)
- 被审计单位的内部控制问题及其思考(doc 6)
- 中国注册会计师审计准则第1621号—对小型被审计单位审计的特殊考虑(doc 5)
- 被审计单位纳税审计表(7个xls 4个doc)
- 风险评估概述及审计单位内部控制(ppt 65页)
- 了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险(pdf 33页)
- 了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险(pdf 33页)
- 审计单位内部控制研究(DOC 5)