集中付款流程(DOC 6页)
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- 流程管理
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集中付款流程(DOC 6页)内容简介
1. 流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单,并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件,在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能,产生付款建议书,并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后,交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项:若供应商有预付款存在,应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况,无法产生付款建议。
相关附件:付款建议书
3. 系统操作
3.1. 操作范例
对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序,产生付款建议书
3.2. 系统菜单及交易代码
会计财务会计银行支出自动支付未清项目
交易代码:F110
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