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内部审计过程规范(PPT 82页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
内部审计,审计过程
内部审计过程规范(PPT 82页)内容简介
主要内容
内部审计过程规范
审计过程
审计计划阶段
《内部审计具体准则第1号——审计计划》
审计计划
审计计划的作用
审计计划的组成层次
审计计划的层次 
《内部审计具体准则第2号——审计通知书》
审计通知书
审计通知书实例
审计实施阶段
《内部审计具体准则第3号——审计证据》
审计证据
审计证据的分类
审计证据的质量特征
收集审计证据应考虑的因素
收集审计证据的方法
审计证据的处理
审计证据案例分析
《内部审计具体准则第15号──分析性复核 》
分析性复核
分析性复核案例
《内部审计具体准则第18号——审计抽样 》
审计抽样
抽样方案
审计抽样的程序
抽样总体
抽样方法
样本量
样本的特征
抽样结果的评价
《内部审计具体准则第4号——审计工作底稿》
审计工作底稿
审计工作底稿的内容
审计工作底稿的分类
审计工作底稿的构成要素
还要注意什么?
《内部审计具体准则第9号——内部审计督导》
内部审计督导
审计督导的内容与方法
《内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制 》
内部审计质量控制
内部审计质量控制的内容
内部审计质量控制的自我控制
内部审计质量控制的外部评价
审计完成阶段
《内部审计具体准则第7号——审计报告》
审计报告
审计报告的分类
独立审计报告
内部审计报告的重要性
内部审计报告的形成过程
审计报告的分级复核
审计报告的构成要素
《内部审计具体准则第11号——结果沟通》
结果沟通(3-1)
结果沟通(3-2)
结果沟通(3-3)
《内部审计具体准则第8号——后续审计 》
后续审计
后续审计的作用
后续审计程序
后续审计案例

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