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某公司内部审计管理办法(doc 20页)

所属分类:
内部审计
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某公司内部审计管理办法(doc 20页)内容简介
某公司内部审计管理办法目录:
第一章  总则
第二章  审计职责和权限
第四章  审计准备
第五章 审计实施
第六章  审计终结
第七章  审计结论和决定
第八章  审计档案
第九章  审计人员应具备的条件、职业道德、纪律
第十章  奖惩
第十一章  附则

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