某公司内部审计管理办法(doc 20页)
某公司内部审计管理办法(doc 20页)内容简介
某公司内部审计管理办法目录:
第一章 总则
第二章 审计职责和权限
第四章 审计准备
第五章 审计实施
第六章 审计终结
第七章 审计结论和决定
第八章 审计档案
第九章 审计人员应具备的条件、职业道德、纪律
第十章 奖惩
第十一章 附则
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第一章 总则
第二章 审计职责和权限
第四章 审计准备
第五章 审计实施
第六章 审计终结
第七章 审计结论和决定
第八章 审计档案
第九章 审计人员应具备的条件、职业道德、纪律
第十章 奖惩
第十一章 附则
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