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审计委员会工作管理条例(doc 3页)

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内部审计
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审计委员会工作管理条例(doc 3页)内容简介

审计委员会工作管理条例目录:
第一章、总则
第二章、审计委员会的组织机构
第三章、审计委员会及委员的职责
第四章、委员会的工作方式和决策程序
第五章、附则

 

审计委员会工作管理条例内容简介:
    第一条、为了明确监事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,强化对集团公司董事会、经理层的监督,完善公司治理机构,根据《中华人民共和国公司法》、《集团公司章程》、集团公司《监事会议事规则》及其他有关规定制订本实施条例。第二条、委员会是集团公司监事会的专门工作机构,向监事会负责并报告工作,在监事会的领导下负责审核集团公司的财务信息,披露、审查内部控制制度及其它专项审计。


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