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某公司内部审计管理规定(doc 4页)

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内部审计
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相关资料:
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某公司内部审计管理规定(doc 4页)内容简介

某公司内部审计管理规定目录:
第一章、总则
第二章、审计内容
第三章、审计权限
第四章、审计程序
第五章、附则

 

某公司内部审计管理规定内容简介:
     第一条为进一步加强公司内部审计工作,强化企业管理,加强内部监督,促进廉政建设,根据中华人民共和国《审计法》及《中国海洋石油总公司内部审计制度实施规定》,结合公司的具体情况,特制定本规定。
     第二条公司内部审计是中国海洋石油总公司(以下简称总公司)审计体系的组成部分、接受总公司审计部指导。内部审计是公司实施内部监督、依法检查会计帐目及其相关资产、监督财务收支真实、合法和效益的活动。
     第三条公司审计部门受公司的直接领导,独立行使内部审计监督权,向公司主管领导报告工作。
     第四条对公司所属的下属单位财务实行年度例行审计制度和根据公司管理需要而确定的各类专项审计。


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