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某集团财务收支审计规范(doc 12页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
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某集团财务收支审计规范(doc 12页)内容简介

某集团财务收支审计规范目录:
1、总则
2、审计范围及依据
3、审计内容及重点
3、审计程序、方式及要求
4、附则

 

某集团财务收支审计规范内容简介:
    为规范集团公司财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据《内部审计工作管理制度》,制定本规范。
    本规范所称财务收支,是指集团公司按照国家有关规定,进行财务管理和会计核算的各种收支款项,及其相应的资产、负债和损益。
    本规范所称财务收支审计,是指督委会审计室依法对本公司及所属各成员企业财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计。其目的是为了促进企业加强管理,严格遵守国家财经法纪,保护企业合法权益,提高经济效益。
    审计室进行财务收支审计应严格依照有关财经法规,坚持实事求是、客观公正、宽严适度的原则。
    会计帐簿审计主要审查帐簿设置是否完整、全面,反映的内容是否真实、完整、准确,记录是否及时,帐帐、帐表是否相符。


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