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某公司内部财务管理制度(doc 16页)

所属分类:
财务管理制度
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相关资料:
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某公司内部财务管理制度(doc 16页)内容简介

某公司内部财务管理制度目录:
第一章    总则
第二章    计财部职责
第三章    部门财务职责
第四章    会计基础工作
第五章    资金管理
第六章    流动资产管理
第七章    存货管理
第八章    固定资产管理
第九章    成本与费用管理
第十章    企业利润及其分配的管理
第十一章  附则


某公司内部财务管理制度内容简介:
     为适应社会主义市场经济体制的需要,增强企业自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束能力, 转换企业经营机制,提高企业经济效益,特制定本办法。 本办法是在贯彻落实<<企业财务通则>>和<<企业会计准则>>的基础上, 根据公司的经营实际而确定的内部财务行为规范。公司实行公司本级和各业务部的二级财务核算。公司总经理全面负责财务管理工作, 总会计师协助总经理行使财务管理职责; 公司计财部为公司财务管理的职能部门; 各业务部设立财务小组, 在部门经理领导下工作, 会计核算及监督等业务范围方面的工作直接接受公司计财部的管理和监督。加强对资金市场、金融市场的了解,合理运用和调度资金。根据公司年度经营计划和经营情况,确定筹资的数量、时间、方式, 依资金的时间价值、风险价值和资金成本, 确定最佳资金结构, 进行筹资效益预测和分析。 做好综合信息研究,收集、整理本公司和同行业的有关会计资料, 进行综合分析和专题分析, 提出改进经营管理的建议。强化财会工作的事前控制管理工作。以市场为导向, 搞好对公司财务活动的计划和决策。在财务活动中,搞好事前、事中、事后控制,及时向公司领导提出决策建议, 并对不符合财务制度的行为进行干预。


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