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某公司质量系统管理文件(doc 19页)

所属分类:
质量手册
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相关资料:
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某公司质量系统管理文件(doc 19页)内容简介

某公司质量系统管理文件目录:
一、内部运作审核管理程序
二、检试验管理程序
三、不合格品管理程序
四、数据统计及改进预防管理程序

 


某公司质量系统管理文件内容摘要:
内部运作审核管理程序
1.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。
3.定义: (无)
4.管制程序:   
5.执行方法
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。
1)质量 政策/体系重大改变/调整时。
2)重大的品质异常客诉发生时。
3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。
4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。
5.2 审核小组组成


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