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某职业技术学院内部审计制度(doc 1页)

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工作制度
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职业技术学院,内部审计制度
某职业技术学院内部审计制度(doc 1页)内容简介
某职业技术学院内部审计制度内容提要:
为了加强学院的内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范内部审计行为,维护经济秩序,促进廉政建设,提高经济效益。根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规,结合我院的实际制定本制度。
第一条 内部审计机构在学院院长和院纪委的领导下独立实施审计工作。
第二条 内部审计人员要严格遵守审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
第三条 根据领导要求,主要对学院下列事项履行审计职责:
(一)财政收支、财务收支及有关经济活动;
(二)长期投资和短期投资;
(三)内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任;
(四)固定资产的投资项目;
(五)内部控制制度的健全性和有效性及风险管理;
(六)涉及经济管理和效益情况及有关合同签定的事项;
(七)法律、法规规定和学院院长要求办理的其他审计事项。
第四条 内部审计机构要不断提高内部审计业务质量,内部审计人员应定期接受内部审计业务培训。
第五条 对正在进行的严重违反有关法律、法规、规章或其他有关规定,以及可能造成严重损失浪费的行为,应报告学院院长予以制止。
第六条 对审计事项中的有关问题,有权责令被审计对象配合查询其在金融机构的各项存款,并取得证明材料。有关部门、金融机构应当予以协助。
 
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