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差旅费报销管理制度(doc 2页)

所属分类:
财务制度
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差旅费报销,报销管理制度
差旅费报销管理制度(doc 2页)内容简介
差旅费报销管理制度内容提要:
1 目的
为规范公司本部经费支出,明确各项开支的范围和标准,严格审批和报销手续,根据国家的有关规定,结合本公司的实际情况,制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司每个员工。
3 术语和定义
差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。
4 职责
财务部是差旅费管理及考核的归口部门。
5 管理内容与要求
5.1 交通费开支标准
5.1.1 总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。因工作需要,随行一人可享受同等待遇。
5.1.2 部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作需要,随行一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下,尽可能购买打折机票。
5.1.3 其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急,经公司领导批准的,可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下,尽量购买打折机票。
5.1.4 乘坐火车,从晚八时至次日七时,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差,乘车每满1小时补助10元,晚上乘车超过6小时另补100元。

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