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内部会计制度管理流程图(doc 4页)

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管理流程图
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内部会计制度管理流程图(doc 4页)内容简介
内部会计制度管理流程图内容提要:
1.风险
(1)F1会计手册的内容未得到有效宣贯。(K)
2.控制措施
1)F:会计手册的内容未得到有效宣贯。
(1)F1.4K会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯,对会计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。
(2)F1.1M
会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯,对会计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。
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