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质量管理操作办法(doc 5页)

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质量管理制度
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质量管理操作办法(doc 5页)内容简介
质量管理操作办法内容简介:
  第一条  目的
    确保产品质量标准化,提高质量水准。
    第二条  范围
    产品及研究开发、设计。
    第三条  设计质量管理作业流程
    第四条  实施单位
    工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。
    第五条  实施要点
    (一)工程部设计科,依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料,以及业务部、质量管理部回馈的市场调查,客户要求,客户抱怨分析等资料,设计新产品及改良现有产品。
    (二)设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。
    (三)试作不合格即检查修正,再试作。
    (四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。
    (五)设计的新产品如属客户订购者,则试做合格的样品,需经业务部送交客
户认可后,开始制订,由企划室作生产企划。
    (六)工程资料回馈有关单位,并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。
    第六条  本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。
  □  进料检验规定
    第一条  目的
    确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。
    第二条  范围
    原料,外协加工品的检验。
    第三条  进料检验流程
    第四条  实施单位
    质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。
    第五条  实施要点
    (一)检验员收到验收单后,依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等,填入检验记录表内。
    (二)判定合格,即将进料加以标示“合格”,填妥检验记录表,及验收单内检验情况,并通知仓储人员办理入仓手续。
    (三)判定不合格,即将进料加以标示“不合格”,填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科),请购单位,依实际情况决定是否需要特采。
    1.不需特采,即将进料加以标示“退货”,并于检验记录表、验收单内注明退货,由仓储人员及采购单位办理退货手续。
    2.需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况,以及通知有关单位办理入库或部分退回,或扣款等有关手续。

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