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审计管理制度规范(最新精编)(39个doc)

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财务管理大全
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审计管理制度,管理制度规范
审计管理制度规范(最新精编)(39个doc)内容简介

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审计管理制度规范(最新精编)(39个doc)目录:
一、2009年某集团审计制度
二、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司审计管理制度
三、业务员离职审计管理办法
四、中央企业内部审计管理暂行办法
五、中央企业经济责任审计管理暂行办法
六、中建三局项目审计管理办法
七、交通建设项目委托审计管理办1
八、交通建设项目委托审计管理办2
九、交通建设项目委托审计管理办法
十、企业内部审计工作规定
十一、企业审计工作制度
十二、公司审计管理制度
十三、内部审计制度
十四、内部审计管理制度
十五、内部审计管理办1
十六、内部审计管理办法
十七、内部审计管理办法(一)
十八、内部审计管理办法(三)
十九、内部审计管理办法(二)
二十、内部审计管理办法(五)
二十一、内部审计管理办法(四)
二十二、内部审计管理规定
二十三、南京市内部审计管理办法
二十四、安徽丰原药业股份有限公司内部审计管理制度
二十五、审计条例
二十六、政府投资项目审计管理办法
二十七、救捞系统建设项目委托审计管理办法
二十八、某公司审计、监察制度
二十九、某投资集团内部审计管理制度
三十、某集团企业审计计划书大纲范本
三十一、校办企业财务收支审计办法
三十二、福建三钢闽光股份有限公司内部审计管理制度
三十三、股份公司审计管理办法
三十四、西安交通大学委托社会中介机构审计管理办法
三十五、计算机辅助审计管理办法
三十六、财务审计作业管理制度
三十七、集团有限公司内部审计制度
三十八、项目审计管理办法
三十九、风险管理审计

 

审计管理制度规范(最新精编)(39个doc)内容简介:
其中《企业审计工作制度》摘要:
□ 总则
第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。
第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。
□ 任务和范围
第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业管理,为提高经济效益服务。


其中《项目审计管理办法》摘要:
第一章 总 则
第一条 为了适应企业经营机制的转换,促进国有资产的保值、增值,提高企业的管理水平和经济效益,健全企业的自我约束机制,制定本办法。
第二条 凡实行全额承包的工程项目,必须在竣工结算后,经过审计认定,方可按项目全额承包责任书兑现。对于停工达一年以上的项目,可进行事中审计,根据中间结算情况和成本控制情况进行预兑现。
第三条 工程项目审计应以国家审计法规和财经政策为依据,以项目全额承包责任书为主要内容,对工程项目的财务收支、经济效益和项目全额承包责任书规定的承包范围、承包方式、承包内容、奖罚办法等内容进行监督和作出客观、公正的评价。
第四条 本办法适用于局属各单位所有实行全额承包的工程项目。


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