内部审计实务和案例(PPT 54页)
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- 内部审计
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内部审计实务和案例(PPT 54页)内容简介
内部审计实务和案例
一、 内部审计制度(章程)的制定
二、关于审计风险。
信息四则
附:关于国际注册内部审计师(一)
附:关于国际注册内部审计师(二)
附:关于国际注册内部审计师(三)
关于中国内部审计执业准则(征求意见稿)
二、COSO内部控制框架—控制环境
二、COSO内部控制框架—信息和沟通
二、COSO内部控制框架
三、舞弊防范
三、舞弊防范—对舞弊问题的审计
美国萨班斯法案
案例 (一)飞过海的应收款
案例 (二)—存货审计
案例 (三)—傲慢的财务总监
案例 (三)—傲慢的财务总监
案例 (四)—必要证据
案例 (五)—一份有争议的审计报告
其他案例—上市公司
案例—合资企业
其他案例—合资企业
其他案例—国有企业
其他案例—内部控制环境
其他案例—事务所
其他案例--美国
关于财务人员配合审计工作的几个问题
需要思考的几个问题
..............................
一、 内部审计制度(章程)的制定
二、关于审计风险。
信息四则
附:关于国际注册内部审计师(一)
附:关于国际注册内部审计师(二)
附:关于国际注册内部审计师(三)
关于中国内部审计执业准则(征求意见稿)
二、COSO内部控制框架—控制环境
二、COSO内部控制框架—信息和沟通
二、COSO内部控制框架
三、舞弊防范
三、舞弊防范—对舞弊问题的审计
美国萨班斯法案
案例 (一)飞过海的应收款
案例 (二)—存货审计
案例 (三)—傲慢的财务总监
案例 (三)—傲慢的财务总监
案例 (四)—必要证据
案例 (五)—一份有争议的审计报告
其他案例—上市公司
案例—合资企业
其他案例—合资企业
其他案例—国有企业
其他案例—内部控制环境
其他案例—事务所
其他案例--美国
关于财务人员配合审计工作的几个问题
需要思考的几个问题
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