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某集团内部审计档案管理办法(doc 5页)

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内部审计
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集团内部审计,审计档案,档案管理办法
某集团内部审计档案管理办法(doc 5页)内容简介
某集团内部审计档案管理办法内容简介:
    第一条、为了规范集团内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》和《北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定》,制定本办法。
    第二条、本办法所称内部审计档案,是指集团审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
    集团内部审计档案是集团档案的重要组成部分。
    第三条、本办法所称内部审计档案工作,是指集团审计部门建立审计档案并进行收集、整理、保管、利用、编研、统计、鉴定和移交的活动。
    第四条、集团内部审计档案工作实行统一领导、分级管理的原则。集团审计部主管集团的内部审计档案工作,同时接受国家档案行政管理部门的监督和指导;集团下属公司的内部审计档案工作,接受集团审计部和同级档案行政管理部门的监督和指导。
    第五条、集团审计法律部和下属公司内部审计机构应当配备兼职档案工作人员负责本单位的内部审计档案工作。

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