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靠山居房地产有限责任公司内部审计制度-1(DOC 4页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
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靠山居房地产有限责任公司内部审计制度-1(DOC 4页)内容简介

1.        总则

1.1.       为进一步完善企业内部审计工作,增加企业自我约束,完善企业内部控制制度,优化企业业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本制度制定本制度。

1.2.       公司的内部审计主要负责对公司的经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价,以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划,是否符合公司规定的程序与标准,是否有效和经济地使用了资源,是否正在实现公司的目标。

1.3.       公司经营管理审计委员会依照本制度和董事会的指示独立行使审计职权,不受其它部门和个人的干涉。

经营管理审计的基本原则:独立性原则、合法性原、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。
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