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某公司年报审计及审计问题案例分析(ppt 67页)

所属分类:
内部审计
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某公司年报审计及审计问题案例分析(ppt 67页)内容简介

某公司年报审计及审计问题案例分析目录:
一、集团公司审计的特点
二、财政部、国资委对集团公司审计的有关规
三、集团公司审计主审所的职责及面临的挑战
四、主审所组织集团公司审计的步骤和方法
五、集团公司审计及会计问题

 


某公司年报审计及审计问题案例分析内容摘要:
    主审所的职责主要有以下几个方面:
 1、计划部署----在集团公司的协助下,制定集团公司总体审计方案
 2、组织实施----组织参审所共同实施总体审计方案
 3、质量控制----负责全部审计工作的质量控制,制定的统一的工作标准和工作要求,对参审所的审计质量进行及时跟踪监控
 4、沟通、协调----在整个审计过程中负责与委托方和被审计单位进行沟通、协调
   在审计方案中至少应明确以下几方面内容:
  (1)明确审计目的:包括出具审计报告、管理建议书、其他目的
  (2)明确审计范围:包括报表范围和单位范围
  (3)明确主审所与参审所之间的关系及各自的审计责任:
主审所与参审所之间是主导与配合的关系
各方的审计责任
 

 

 

 


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