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某股份有限公司审计监察暂行办法(doc 39页)

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内部审计
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股份有限公司,公司审计,审计监察,暂行办法
某股份有限公司审计监察暂行办法(doc 39页)内容简介
摘要
第一章 总  则
第一条 为了加强内控管理,促进四川XX股份有限公司及XX系统各公司(以下简称公司)依法合规经营,规范运作,确保公司健康、有效、可持续发展,根据《中华人民共和国审计法》等相关法律、法规和建立现代企业制度的要求,制定本暂行办法。
第二条 审计监察暂行办法(以下简称审计监察),是指依照有关相关法规和公司相关管理制度,通过一定技术手段和方法,在事前、事中和事后,规范员工正确执行制度或校正员工偏离和违背制度的行为,以确保公司各项制度的贯彻执行。
第三条 审计监察实施的基本原则:依法合规、事实求是、客观公正、严格执法。
(一)依法合规,是指“审计监察”的内容,均以相关制度、规章为依据;采用的技术手段、方法等,符合法律、法规和公司制度的要求;
(二)事实求是,是指对“审计监察”的内容,作真实、全面地反映,不得主观臆断和推测;
(三)客观公正,是指对“审计监察”的对象及其责任人的行为,作客观反映,不得参杂个人任何感情色彩;
 (四)严格执法,是指在“审计监察”过程中,对违反有关规章的人和事,依据有关制度和授权,进行及时、恰当地制止、纠正和处理、处罚,或提出处理、
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