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财务审计监察规章制度(doc 9页)

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内部审计
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财务审计监察规章制度(doc 9页)内容简介

财务审计监察规定目录:
第一章  总则
第二章  审计监察机构与职权
第三章  审计监察任务与范围
第四章  审计监察工作程序
第五章  审计监察工作主要类别与注意事项
第六章  奖惩
第七章  附则

 

 

财务审计监察规章制度内容摘要:
    第一条  为了充分发挥审计监察工作,加强公司及下属单位的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益和管理水平,结合公司的具体情况,特制定本规定,作为审计监察工作的依据。
   第二条  审计监察人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。
   第三条  审计监察人员必须遵守以下行为规范,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守:
   第四条  审计监察工作人员依法和本制度行使职权,任何人不得打击报复,违者将严肃处理,触犯刑律的将追究刑事责任。
   第五条  公司董事会下设审计监察室,直属董事长领导,由公司董事兼任主任。其主要任务是加强对公司审计监察工作的行政领导和业务指导,对涉及到财务、基建等方面比较复杂的审计项目进行研究处理。
   第六条  公司财务中心下设审计监察部,作为公司审计监察工作的日常办事机构,对财务总监负责并报告工作。它依照本规定运用法律、强制手段,对公司总部及下属单位的各项财务收支、经济活动和经营管理行为进行审计监察。


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