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财务审计工作管理条例(doc 5页)

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内部审计
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相关资料:
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财务审计工作管理条例(doc 5页)内容简介

财务审计工作管理条例目录:
1.总则
2. 审计机构及审计工作人员
3.审计室的主要职责
4.审计室的主要职权
5.审计工作程序


财务审计工作管理条例内容摘要:
    第一条  为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。
    第二条  公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制度及有关文件规定,对公司本部及下属单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督,以严明财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,杜绝各种违纪违法现象。
    第三条  公司董事局下设审计室,具体负责公司的各项审计工作,审计室直属董事长领导,审计室主任由董事长直接任免,对董事长负责并报告工作。
    第四条  审计人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。

 


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