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采购制度汇总(DOC 30页)

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采购管理制度
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采购制度,制度汇总
采购制度汇总(DOC 30页)内容简介
1. 5负责严格依据物料申购程序和“采购程序”作业,保证质量,逐一落实。
 1.10 负责所采购物料的对账、报账工作,确保提交单据手续齐全、准时。
 1.10对委外加工盘点和账目强结果负责;对采购达成率结果负责;对计划内物料缺货负责。
 1.10负责预防和处理呆料、废料。
 1.11完成上级领导交办的其他临时性工作。
 1.1负责依据公司经营计划,公司质量目标,拟订采购部的年度目标、工作计划。
 1.1负责协助经理进行材料采购渠道的收集,档案的完善。
 1.1负责执行提货计划、依据提货计划安排行车路线,未经上级同意不得擅自改变行程。
 1.1负责收集分析原材料市场品质、价格等行情,寻找物料供应来源,建立供方资料档案。
 1.2组织部门日常工作,协调横向部门之间的工作,发挥团队精神,进行部门建设。 
 1.2负责市场行情、供应商评估数据的调查分析与统计。
 1.2负责查证提货产品的品种、规格、重量(地磅)、数量、外观品质和包装,
 情况异常时逐级向采购员、助理、经理报告,不符合订单要求的包装和数量禁止提货。
 1.2负责进行比价、议价、估价、洽谈价格并对供方的价格、品质、交期、交量等作出审核。
 1.3 负责对物料采购价格的复核。
 1.3激发下属的潜能,发挥员工的创造力,改进工作方法,提升工作效率,进行员工的管理培训。
 1.3负责与供方进行品种、数量、重量结算和发票、单据交接。
 1.3负责掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场趋势,加以分析并控制成本。
 1.4物料供应渠道的建立,完善供方资料档案。
 1.4负责产品生产、设备协议、年度协议的签订。
 1.4负责将相关提货的单据及时交相关采购员。
 1.4负责采购订单的复核、跟踪。
 1.5 协调供方、外协供方的关系,如议价谈判、采购环境、产品质量、供应链、库存、签订协议等。
 1.5 负责采购周报表的汇总,采购计划的实施、结果汇总。
 1.5负责将不合格品退回供方并提供依据与供方进行交涉。
 1.6 执行相关流程,对采购员单据提交的时间和完整性跟催,并对结果负责。
 1.6负责依据采购订单合约或协议控制协调交期和交量,准时足量达成物料采购计划。
 1.6负责对输出订单的供方、产能、品质、价格、交期、服务的可行性评审。
 1.6负责车辆在外时车箱货物的安全工作,预防倒塌、遗失、变形。
 1.7对采购员的业绩进行考核、评比,以确定采购的产品符合客户的需求。
 1.7负责回司后与相关仓管员进行货物数量与单据的交接,其它单据、发票与采购员交接并须双方签字确认。
 1.7负责对委外加工物料的数量和盘点管理。
 1.7负责对采购人员的培训指导。
 1.8 执行《物料需求计划》和《请购单》的随机物料采购。
 1.8 负责查证来料数量和品质,供方结算货款的报销、审核。
 1.8改进采购的工作流程和标准,尽量减少流通环节,减少库存的单位保存时间。
 1.8负责采购部相关文件的编撰。
 1.9 采购前做好材料的询价、比价、议价工作,确保不增加采购成本。
 1.9及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况,提升产品品质及降低采购成本。
 1.9经理不在岗时代行经理职责。 
 1.9负责实施评定和管理供方,编制合格供方名单。
 2.1有较强的工作组织能力和管理经验,具备一定的品质及成本意识。
 2.1沟通能力好、品质及成本意识强、对公司产品熟悉。
 2.1沟通能力强、品质及成本意识强,熟悉ISO体系相关程序。
 2.2工作计划性好、执行力好、职业操守好、服务意识强,工作认真负责。
 2.2执行力好、职业操守好、服务意识强,工作认真负责。
 2.2熟悉ISO体系运作,善于编写培训和有关文件。  
 2.3中专以上学历,电脑操作熟练,2年以上外勤经历。
 2.3中专以上学历,电脑操作熟练,文字处理能力强,2年以上采购工作经历。
 2.3职业操守好,工作责任心强,具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。
 5.2.1直接及间接材料成本。
1.1材料询价、比价、议价,市场行情的调查,采购档案的编写。
1.2负责依据采购计划、财务系统要求制作订货单,输出至合格供方。
1.3负责与供方就交期、交量等方面的沟通协调控制。
1.4查证来料的品质和数量,处理异常的进料品质和数量。
1.5负责依据财务系统要求完成到货通知单,完成采购计划达成率报表。
1.6负责委外加工物料的手工或电脑账目处理、账目核对。
1.7负责对供方货款的报销。
1.8负责货款发票的跟踪。
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