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内部控制及其测试与评价(ppt 52页)

所属分类:
内部控制
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内部控制,测试,评价
内部控制及其测试与评价(ppt 52页)内容简介

内部控制及其测试与评价目录:
一、本章近年考题分析
二、本章复习提示及重要考点
三、典型例题及解析
四、同步练习题

 

 

 

内部控制及其测试与评价内容摘要:
(一)单项选择题
1,注册会计师对有些会计报表认定采用较低的控制风险估计水平法,则执行符合性测试的种类应为(  )。  (2002年)
A.同步符合性测试         B,追加符合性测试
C.计划符合性测试         D.分析符合性测试
2.为了获取有关控制风险的证据,注册会计师通常选择的程序是(    )。
 A.分析性复核    B.函证    C.检查    D.计算
[答案]C  [解析]有关控制风险的证据是用符合性测试程序获得的,在符合性测试的三类程序中,明确包含了检查程序。


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