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公司员工出差管理制度(doc 6页)

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考勤制度
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公司员工出差管理制度(doc 6页)内容简介

公司员工出差管理制度内容提要:
员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以确定。
(二)凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费,但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款,如果没有在一周内报销者,财务部应于当月薪水中先予扣除,等报支后再进行核付;
……

出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。

……

杂费及膳费计算标准:
(一)出差杂费按日数支给,但于上午出发或下午出差者,当日应支2/3,下午出发或午前出差者,当日支付l/3。
(二)上午七时前出差者,可以报销早餐,于下午一时后出差者报销午餐,于晚上七时以后出差者报销晚餐。
(三)出差一日者不受上述标准的限制。


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