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《上海内部审计导刊》(pdf 64页)

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内部审计
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相关资料:
内部审计工作
《上海内部审计导刊》(pdf 64页)内容简介
〖审计工作〗 石爱中副审计长在中国内部审计协会第五届理事会第七次会议上的讲话
原审计长李金华:垄断国企钱太多 领导权力过大
李金华指出:内部审计工作要更多地关注民营企业发展
李金华:不能用是否形成"审计风暴"衡量审计质量
2012年政府项目全纳入绩效审计 将挂钩领导考评
王道成内部审计组织发展的又一里程碑
中国内部审计协会第五届理事会第七次会议在北京召开
王道成在中国内部审计协会第五届理事会第七次会议上作工作报告
税务总局:明确思路 努力开创督察内审工作新局面
广西区国税局切实加强督察内审工作
北京朝阳区审计局“五项机制”加强内审指导
上海今年审计重点锁定世博资金
今后审计全过程将有监督员参与
全国烟草行业审计工作会议在京召开 姜成康讲话
中粮控股内审“办法”
中国石化审计工作要在5个方面下工夫
上海立信“失察”爱建17亿假账
雷曼“验尸报告”出炉 高管做假账上瘾如吸毒
IIA征求对《国际内部审计专业实务框架》的意见
内审师的新机会:SEC发布新委托披露规则
信息化环境下企业内部控制优化策略
〖会计改革〗 2010年我国会计管理工作八大要点
会计司司长刘玉廷博士应邀来厦门大学管理学院作报告
刘玉廷:09年会计领域五大重点发展点
中国新准则与国际财务报告准则持续全面趋同进入倒计时
刘玉廷:全面推进会计人才队伍建设
建立正高级会计师资格评价制度之我见
辽宁省教授、研究员级高级会计师专业技术资格评审办法(试行)
广东省正高级会计师资格条件(试行)
正高级会计师资格制度有望出台
王光远的“中国流复式簿记”提案
〖立法动态〗 中国注册会计师协会关于按比例返还会计师事务所2009年度会费的通告
发改委称收入分配方案回炉修改 个税按家庭征收

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