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某证券公司年度审计报告(pdf 46页)

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内部审计
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某证券公司年度审计报告(pdf 46页)内容简介
某证券公司年度审计报告内容提要:
一、管理层对时务报表的资任
按照心企业会计准则》的规定编制财务报表是国盛还券甘理层的资任。这种贾任
包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制.以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的走大铝报:(2)选择和运用怡当的会计政策;(3》作出合理
的会计估计。
二、注姗会计师的货任
我们的奋任是在实施审计工作的基硅上对时务报丧发表审计愈见。我们按照中日
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准期耍求我们遵守
职业进德规范.计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证,
审sr工作涉及实施市计理序,以获取有关材务报表金翻和玻兹的审计证据.选择
的审计程序取决于注月会计师的判断,包括对山于舞弊或错误导致的财务报表重人惜
报风险的评估。在进行风险评枯时.我们考虑与材务报表编制相关的内部控舰.以设
计怡当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表忿见。审计工作还包括评价
甘理层选用会计政笼的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价助务报表的总体列
报。

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