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教育系统财务收支审计办法规定(doc 5)

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内部审计
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相关资料:
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教育系统财务收支审计办法规定(doc 5)内容简介

一 、为了规范我省教育系统财务收支审计
二 、本办法所称财务收支审计
三 、财务收支审计的目的
四 、对财务管理制度进行审计的主要内容
五、对会计凭证审计的主要内容
六、对会计账簿审计的主要
七 、对财务收入进行审
八 、对财务支出进行审计
九 、对结余及其分配进行审计
十 、对专用基金进行审计
十一 、对资产进行审计
十二 、对负债进行审计
十三 、对财务决算进行审计

了规范我省教育系统财务收支审计s工作,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》和《广东省教育系统内部审计工作规定(试行)》,结合我省教育系统实际情况,制定本办法


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