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企业审计工作管理制度(doc 5页)

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财务管理制度
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相关资料:
企业审计工作,工作管理制度
企业审计工作管理制度(doc 5页)内容简介

企业审计工作管理制度目录:
1.总则
2.任务和范围
3.机构
4.职权
5.程序
6.奖惩
7.附则

 


企业审计工作管理制度内容摘要:
    第一条  为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。
    第二条  根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。
    第三条  审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业管理,为提高经济效益服务。
    第四条  审计工作的范围:
(一)厂部及各单位的方针目标的可行性;
(二)基建扩改工程、产品设计和工艺改革方案的可行性及效益性;
(三)专项工程和大、中修项目的计划,概算、预算和决算的


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