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厦门某发展公司财务审计报告与会计报告(pdf 59页)

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内部审计
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厦门某发展公司财务审计报告与会计报告(pdf 59页)内容简介

厦门某发展公司财务审计报告与会计报告目录:
第一部分 厦门港务发展股份有限公司审计报告
一、管理层对会计报表的责任
二、注册会计师的责任
三、审计意见
第二部分 厦门港务发展股份有限公司会计报表附注
一、公司基本情况
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
三、主要税项
四、子公司及合并范围
五、会计报表主要项目注释


厦门某发展公司财务审计报告与会计报告内容简介:
   我们审计了后附的厦门港务发展股份有限公司(以下简称厦门港务股份公司)会计报表,包括某年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、某年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、某年度现金流量表和合并现金流量表以及会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制,以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。


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