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公司财务审计监察管理制度(doc 9页)

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内部审计
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公司财务审计监察管理制度(doc 9页)内容简介

公司财务审计监察管理制度目录:
第一章  总则
第二章  审计监察机构与职权
第三章  审计监察任务与范围
第四章  审计监察工作程序
第五章  审计监察工作主要类别与注意事项
第七章  附则
第六章  奖惩
 

 

公司财务审计监察管理制度内容摘要:
    第一条   为了充分发挥审计监察工作,加强公司及下属单位的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益和管理水平,结合公司的具体情况,特制定本规定,作为审计监察工作的依据。
    第二条   审计监察人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。
    第三条   审计监察人员必须遵守以下行为规范,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守:
    (一)依法审计;
    (二)廉洁奉公;
    (三)忠于职守;
    (四)坚持原则;
    (五)客观公正;
    (六)保守秘密。
    第四条  审计监察工作人员依法和本制度行使职权,任何人不得打击报复,违者将严肃处理,触犯刑律的将追究刑事责任。

 


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