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财务报销管理制度(doc 4页)

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财务管理制度
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相关资料:
财务报销管理,报销管理制度
财务报销管理制度(doc 4页)内容简介

财务报销管理制度目录:
1、借款报销的审批权限
2、员工差旅费报销标准
3、员工差旅费报销规定
4、员工探亲路费的规定
5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督
6、原始凭证的审核
7、原始凭证应具备的内容
8、对原始凭证的技术性要求
9、记账凭证的内容及填制要求
10、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批
11、本制度由公司财务部制定并负责解释
12、本制度从某科技有限公司董事会批准之日起执行

 

财务报销管理制度内容摘要:
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司
财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有
审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。
2.2 出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:
二类区:特区、上海、北京、广州等地;
一类区:除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天)
职务 一类区 二类区 港澳台地区
一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准
主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD
部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD
公司副总经理级 250 300 600HKD
2.4 出差补助标准
2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的
短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。
2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天)
职务 一类区 二类区 港澳台地区
一般人员 30 40 100HKD
主管、工程师级 40 50 100HKD
部门经理级 60 80 150HKD
公司副总经理级 100 150 200HKD


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