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中兴通讯不合格品预防措施控制程序(doc 7页)

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质量控制
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中兴通讯不合格品预防措施控制程序(doc 7页)内容简介

中兴通讯不合格品预防措施控制程序内容提要:
5.2 CAR的签发
出现如下情况,由相关部门签发CAR,事业部副总审核。
1) 设计评审时发现的潜在不合格;
2) 转产评审时发现的潜在不合格;
3) 统计分析中发现的潜在不合格;
4) 质量部确认的其它情况。
5.3 深圳质量部收集到上述问题后,经评估可填写不合格基本信息,提交由深圳质量部部长签发,并选取责任人所在地的质量部接口人;属于生产体系的不合格发送给生产副总经理,由其指定责任人进行改善;属于产品线的不合格发送给产品总经理,由其指定责任人进行改善;属于公共职能部门的不合格发送给研究所所长,由其指定责任人进行改善;属于研究所内跨产品线的不合格发送给研究所所长,由其指定责任人进行改善;属于跨研究所的不合格选经协调后发送给其中的一位研究所所长,由其指定责任人进行改善,若协调未果可发送事业部总经理指定相应责任进行改善。
5.4 相关责任人收到签发的CAR后,对提及的不合格进行分析,查明不合格产生的原因并制订出确保不合格不再发生的预防措施,预防措施计划应明确计划跟进人、实施日期、收效日期,并明确提出验证方案。在制订预防措施时应权衡风险、利益、成本,考虑措施的适宜性。若责任人认为该CAR不应由本部门负责则写明意见退回主管领导重新评审。

 


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