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信息系统审计指南—计算机审计实务公告(doc 32页)

所属分类:
内部审计
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信息系统审计指南—计算机审计实务公告(doc 32页)内容简介
目  录
第一章  总  则
第二章  信息系统审计的组织
第三章  应用控制审计
第一节  信息系统业务流程控制审计
第二节  数据输入、处理和输出控制审计
第三节  信息共享和业务协同审计
第四章  一般控制审计
第一节  信息系统总体控制审计
第二节  信息安全技术控制审计
第三节  信息安全管理控制审计
第五章  项目管理审计
第一节  信息系统建设经济性评价
第二节  信息系统建设管理评价
第三节  信息系统绩效评价
第六章  信息系统审计方法
第七章  附  则

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