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审计学之货币资金业务审计(ppt 45页)

所属分类:
内部审计
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审计学,货币资金业务
审计学之货币资金业务审计(ppt 45页)内容简介

主要内容
第十二章 货币资金业务审计
教学内容
教学重点
教学目标
第一节 货币资金审计概述
一、货币资金业务与其他业务循环的关系
二、货币资金业务涉及的凭证和会计记录
三、货币资金审计目标
四、识别和评估货币资金业务的重大错报风险
其他货币资金错弊形式
第二节 货币资金业务内部控制测试
一、货币资金的内部控制 
岗位分工及授权制度 
现金和银行存款的管理制度 
票据及印章的管理制度 
监督检查 
二、测试货币资金内部控制
第三节 货币资金实质性程序
一、库存现金实质性程序
案例1:库存现金审计 
案例1:库存现金审计
二、银行存款实质性程序
案例2:银行存款审计
三、其他货币资金实质性程序
案例3:其他货币资金审计
本章小结

 


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